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2017年度部门决算编制说明
2018-10-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  008594667B/2018-000042  公开日期  2018-10-30

眉山市彭山区ag国际厅真人人民政府

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:一是落实政策;二是促进发展;三是维护社会稳定;四是加强管理;五是提供服务。

(二)2017年重点工作完成情况开工建设的工业大道、迎宾大道、市民中心、规划展馆、产业发展小环线,实现了谢家发展通道的互联互通。以红石、毛河、吴堰为主体的华夏幸福产业新城建设强势开启谢邓路改建、完成产业新城核心区一期、迎宾大道、蜀羊防水、石化五路、冒水井饮用水源地保护等项目拆迁。有效推进了工业大道、检测站、毛河生态修复、场镇污水管网、易地搬迁集中安置点及多个农业和道路等项目建设

二、部门概况

ag国际厅真人人民政府为一级预算单位,有行政单位1个,事业单位2个(农业服务中心、宣传文化服务中心)。

三、收支决算总体情况说明

2017年ag国际厅真人人民政府本年收入合计1562.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1562.47万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0.3万元,占0.02%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
2017年ag国际厅真人人民政府本年支出合计1562.77万元,其中:基本支出802.13万元,占51.32%;项目支出760.34万元,占48.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;对城乡社区支出0.3万元,占0.02%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3125.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加943.5万元,增长69.81%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1083.23万元,占本年支出合计的69.31%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加96.82万元,增长91.06%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1562.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1083.23万元,占69.31%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.67万元,占0.3%;医疗卫生支出26.42万元,占1.7%;住房保障支出47.7万元,占3%;节能环保支出292.65,占18.73%;城乡社区支出0.3万元,占0.02%;农林水支出75万元,占4.8%;资源勘探信息等支出32.8万元,占2.14%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

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1.一般公共服务(类)201(款)201010320103022010399(项):支出决算为1083.23万元,完成预算100%

2.教育(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业(类)208(款)2080505(项):支出决算为4.67万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)2101101(项):支出决算为26.42万元,完成预算100%

7、住房保障支出(类)221(款)2210201(项):支出决算为47.7万元,完成预算100%

8、节能环保支出(类)211(款)2110499(项):支出决算为292.65万元,完成预算100%

9、城乡社区支出(类)212(款)2120805(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%

10农林水支出(类)213(款2130705(项):支出决算为75万元,完成预算100%

11、资源勘探信息等支出(类)215(款)2150699(项):支出决算为32.8万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出802.13万元,其中:

人员经费749.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费52.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元,占100%;公务接待费支出决算万元,占0%

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出3.47万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.45万元,下降12.5%。主要原因是缩减用车量。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,ag国际厅真人人民政府机关运行经费支出154.62万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,ag国际厅真人人民政府政府采购支出总额6.7万元,其中:政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,ag国际厅真人人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金111.87万元,覆盖率达到4%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是制度、方法、机制上无创新,二是人才培养学习上不足。下一步改进措施:一是在工作中寻找创新,二是加强业务人才培训。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

ag亚太|官方(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效ag亚太|官方(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

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可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

1

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

  
附件【眉山市彭山区ag国际厅真人2017年度部门决算公开表.xls
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